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摘選內審末次會議發言稿三篇大綱

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篇一:內審末次會議發言稿

摘選內審末次會議發言稿三篇

剛纔內審組長介紹了本次內審過程的情況,公佈了此次內審的結論,認爲本中心質量管理體系的運行是持續有效的,能夠保持穩定的檢驗檢測能力,能滿足客戶的要求,但仍存在一些不符合的內容。對此,內審組開具了16項不符合項,並要求針對不符合進行整改。

我中心質量管理體系自20xx年建立運行以來,根據運行實際,管理手冊是否須做修改,現行的程序文件是否符合體系要求,程序文件是否須編制併發布,要在管理評審會議提出。

質量管理體系從中心的行政、業務管理體系中獨立出來之後,更強調了質量管理的重要性,同時也要求全體職工對質量管理工作要有更新、更全面的認識。過去……。因爲質量管理體系的建立提出了質量是控制全過程的關鍵,在中心業務開展的過程中的各環節都得以體現全面質量控制,所以,在座的和中心職工要有質量管理的意識。通過此次體系內部審覈,發現了一些問題,也涉及到規定不完善、運行落實不到位及部分規定要求未得到落實等方面的問題。下一步工作中,各室要及時整改發現的問題,完善制度、加強落實。基於中心體系處於初始運行階段,內審組此次審覈所發現的

問題有部份未形成書面的不符合項報告,按照中心目前的運行狀況,查出20、30的項不符合項。。。。。。。等,在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進行自查自糾,對於存在的不符合項問題的整改情況,各室要以書面報告的形式上報質管辦。

此次內審工作應該說對各室,是一次指導,一次培訓。各室管理人員應聯繫工作實際,嚴格貫徹落實質量管理文件要求,提高人員的工質量觀念,能將體系中各項要素能有效的聯繫到日常工作中來,爲質量管理體系順利通過外部審覈做好充分的準備。

篇二:20xx 內部審覈末次會議發言稿(內審組長)

內審組長

首先感謝被審覈方各部門人員及陪同人員對審覈組工作的積極配合,使本次審覈能夠按照計劃的安排如期進行並順利完成。

一.本次審覈的目的、依據、範圍和方法

1. 內審的目的:確認公司質量、環境和職業健康安全管理體系與審覈依據的符合性,迎接第三方審覈。

2. 審覈的依據:ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001標準、體系文件、客戶要求(包括合同的要求及其他書面和口頭要求等)。

3. 審覈的範圍:本次審覈包括公司體系包含的所有部門和條款。 4. 審覈的方法:

? 與被審覈部門、崗位人員交談; ? 觀察被審覈部門、崗位人員的作業過程; ? 閱相關的文件資料和記錄;

? 對已完成的質量、環境和職業健康安全活動的驗證。

本次審覈通過對公司質量、環境和職業健康安全管理體系涉及的人員、活動、產品及設備等方面的抽樣調查結果,對於ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001的符合性及保證產品滿足規定要求的能力進行證實。 二.審覈情況的總結

1. 本次內審的不符合項

我們在2天的審覈過程中,發現絕大多數樣本符合規定要求,但同時也發

現有一些不符合之處, 本次內審共發現9個不符合項。詳見不符合項分佈表。

2. 宣讀不符合報告(見附件) 3. 審覈結論

發現不符合較多的部門並不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少,特別是沒有不符合項的部門也並不說明這些部門各項工作都已做的很好,這僅說明在我們所抽取的.樣本中發現的不符合項較少或者沒有不符合項。因爲有些部門在管理體系審覈中承擔的職能較多,而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。因此,希望本次審覈中發現的不符合項能成爲公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據。

三.被審覈方在管理工作上的成績

本次內審是管理體系程序文件改版後的第一次內審,是對既往半年各部門工作的總結。從內審的情況來看,各部門都能嚴格按照體系文件執行,對不合理及需要

改進的地方,都能積極的提出建議和意見。如,人力部更新了出差審批的流程、

市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與,才確保了公司各項管理工作的持續有效和不斷完善。

四. 要求

1. 所有不符合項要求在8月xx日前整改完畢。由審覈組再次驗證。 2. 雖然從內審的結果來看,我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續改進的地方。如,技術文檔的管理、環境和職業健康安全意識的提高、執行人員對文件理解不夠,需加強學習等。都還有賴大家共同努力。

最後,感謝各位同事的配合,希望大家一如既往、共同進步。謝謝!

篇三:20xx內審組長末次會議發言

1、自5月

18日首次會議到今天,經過近兩週的時間,在各部門的配合和支持下,20xx年內部審覈工作順利完成。

2、下面需要重申一下這次審覈的目的和範圍。此次審覈的目的是檢查本公司質量體系的符合性有效性和適宜性,以確保質量體系持續有效地運行;審覈範圍是:與ISO9001:2008標準有關的條款及公司所有部門;審覈的依據是:ISO9001:2008標準條款、質量手冊、程序文件及作業指導書,國家相關的一些法律法規等。

3. 關於此次審覈其他一些重申的地方:審覈活動是一種抽樣活動,有一定的風險和侷限性。在審覈工作中,有些部門或崗位內審員可能抽查得多一些,有些部門或崗位內審員可能抽查得少一些,這樣發現的問題也不盡相同。還有,內審員根據本崗位的工作經驗來審查,可能對審查的部門崗位的流程不是很清楚,所以每個審覈員的關注點也不一樣,審覈的結果也會有區別。因此,我們要認識到,沒發現問題,並不代表部門或崗位的工作就一點問題也沒有;同樣,發現的問題多,也不是對部門或崗位的否定,也要肯定我們的工作成績。

還有就是,咱們內審員不合格報告項是發現不合格的地方,其它不合格的地方未必被查到。審覈只能對抽樣的樣本進行負責,但咱們自己應該非常清楚自己哪方面工作還存在不足之處,各部門都要能舉一反三地改進其他的工作。對不合格的原因進行分析確定。查找原因,認真分析,採取有效的措施,糾正問題和不足,持續改進形成良性循環。

審覈小組在這兩週內對質量體系涉及的6個部門進行了審覈,觀察到公司的質量管理體系運行已基本有效 。也發現質量管理體系運行中的薄弱環節。經過審覈小組的分析,歸納共提出了個不合格項, 個觀察項,不合格項均爲一般不合格 。根據會議議程,下面將由各內審員宣讀不合格項報告。這些不合格報告在內審時或會前已經和各部門的審覈陪同人員、部門負責人進行了確認。

各內審員宣讀不合格報告:

現在我代表審覈組宣佈結論:濟寧山推新動力機械有限公司符合GB/T19001-2008質量管理體系的要求。建議將本次審覈中發現的不合格糾正在6月10前完成,在6月25日前申請外審,並於8月1日前完成華夏認證中心對我公司的外審工作。

謝謝大家。

20xx年5月29日